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注冊會計師考試公司戰略與風險管理預習輔導57


  五、內控制度的報告(重點)

  1.企業董事會應維持完善的內部控制系統,以保護股東投資及公司資產,應將企業業績及內部控制情況告知股東。

  2.企業董事會應對集團內部控制系統的有效性展開復核,并至少每年向股東匯報一次。復核應涉及所有重大控制,包括財務、運營和合規控制以及風險管理系統。董事會無法親自實施所有的復核工作,因此,需授權給審計委員會和內部審計部門。

  【例題?單選題】擔任將內部審計結果報告給股東的角色的是( )。

  A.審計委員會 B. 企業董事會 C.內部審計師 D.審計經理

  【答案】B

  【解析】企業董事會應維持完善的內部控制系統,以保護股東投資及公司資產安全,并將企業業績及內部控制情況告知股東。

專業知識水平考試:
考試內容以管理會計師(中級)教材:
《風險管理》、
《績效管理》、
《決策分析》、
《責任會計》為主,此外還包括:
管理會計職業道德、
《中國總會計師(CFO)能力框架》和
《中國管理會計職業能力框架》
能力水平考試:
包括簡答題、考試案例指導及問答和管理會計案例撰寫。

更新時間2023-02-20 21:25:18【至頂部↑】
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