中注協立項制定內部控制鑒證指導意見
健全有效的內部控制對預防企業財務報告舞弊至關重要。為規范和加強企業內部控制建設工作,財政部正在大力推進企業內部控制標準體系的建設。
內部控制鑒證是注冊會計師的重要業務。我國相關證券和金融監管法規中都要求聘請會計師事務所對內部控制進行獨立鑒證或評價。2002年,為滿足注冊會計師從事上市公司首發和再融資業務的需要,中注協發布了《內部控制審核指導意見》。近年來,我國證券金融監管法規有了新的變化,內部控制規范建設也取得重大進展,特別是新審計準則體系的頒布實施,對注冊會計師執行內部控制鑒證業務提出了新的要求。為此,中注協立項制定內部控制鑒證指導意見,旨在為注冊會計師執行內部控制鑒證業務提供專業規范和指導。
(中國注冊會計師協會 2008-3-7)
內部控制鑒證是注冊會計師的重要業務。我國相關證券和金融監管法規中都要求聘請會計師事務所對內部控制進行獨立鑒證或評價。2002年,為滿足注冊會計師從事上市公司首發和再融資業務的需要,中注協發布了《內部控制審核指導意見》。近年來,我國證券金融監管法規有了新的變化,內部控制規范建設也取得重大進展,特別是新審計準則體系的頒布實施,對注冊會計師執行內部控制鑒證業務提出了新的要求。為此,中注協立項制定內部控制鑒證指導意見,旨在為注冊會計師執行內部控制鑒證業務提供專業規范和指導。
(中國注冊會計師協會 2008-3-7)
(ck)
時間:2009-03-27 責任編輯:huayaming
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