商務部大力強化內部審計工作
2007年,商務部加大內部審計工作力度,先后對廣州外貿中心、貿研院、食土商會等11個單位的“一把手”進行離任經濟責任審計;對電子商務中心、國際商報、老干部局和7個駐外經商參處等10個單位進行財務收支審計。兩類審計共涉及資產金額99億多元,發現有疑點的資金8億多元,其中涉嫌違法金額1500多萬元。同時,還對公共信息服務、技改貸款貼息、出口研發和中小企業國際市場開拓等4個專項資金的使用情況進行了審計。對被審計單位存在的以個人名義開立賬戶、違規多提多發工資、清理處置資產不規范等現象,審計人員有的現場給予糾正,有的指導其自查自糾,絕大部分問題及時得到了解決,有效規避了風險。對違規違法資金,將依紀依法分別作出處理。
王和民指出,加強內部審計監督,是貫徹預防為主方針的重要體現,也是深化干部監督工作的有力舉措。在審計監督過程中不僅要注意發現問題,而且要重視解決問題,認真負責地督促有關單位改進工作,將會促進領導干部按預算開支、依法規理財、重科學管理,在商務部進一步樹立勤儉節約的良好風尚。他強調,很有必要建立內部審計聯席會議制度,形成分工負責的審改機制,使后續工作能夠跟得上,防止問題不了了之。尤其要研究利用好內部審計成果,發揮審計的教育預警作用,使其他單位從中總結經驗、吸取教訓。
王和民表示,駐部組局要支持審計監督工作,加強與財務司的溝通協調,對審計中發現的重要情況,要積極配合財務部門開展監督檢查,并視情督促整改。
(國際商報 紀聞 2008-1-7 )
王和民指出,加強內部審計監督,是貫徹預防為主方針的重要體現,也是深化干部監督工作的有力舉措。在審計監督過程中不僅要注意發現問題,而且要重視解決問題,認真負責地督促有關單位改進工作,將會促進領導干部按預算開支、依法規理財、重科學管理,在商務部進一步樹立勤儉節約的良好風尚。他強調,很有必要建立內部審計聯席會議制度,形成分工負責的審改機制,使后續工作能夠跟得上,防止問題不了了之。尤其要研究利用好內部審計成果,發揮審計的教育預警作用,使其他單位從中總結經驗、吸取教訓。
王和民表示,駐部組局要支持審計監督工作,加強與財務司的溝通協調,對審計中發現的重要情況,要積極配合財務部門開展監督檢查,并視情督促整改。
(國際商報 紀聞 2008-1-7 )
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時間:2009-03-27 責任編輯:huayaming
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