內審制度實施25年查損失浪費1671億多元
據不完全統計,內部審計制度實施25年來,共開展各類審計項目1084萬多個,查出損失浪費金額1671億多元,增加效益5297億多元,提出建議被采納615萬多條,建議給予行政處分27900多人,移送司法機關處理18900多人。
這是記者在26日召開的新中國內部審計制度實施25周年研討會上了解到的。
內部審計是指國家機關、企事業單位等獨立監督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經濟活動是否真實、合法和有效益的行為。
據中國內部審計協會會長王道成介紹,25年來,內部審計機構和審計隊伍不斷壯大。目前,已有8.6萬多個獨立的內部審計機構,22.8萬多名內部審計人員,取得國際注冊內部審計師資格的人員已達1.7萬多人。
25年來,內部審計機構和人員普遍深入開展了財務收支審計,普遍擴大了經濟責任審計覆蓋面和工作力度,普遍開展了經濟效益審計,上市公司和部分大中型企業探索開展了內部控制審計,一些單位還開展了計算機輔助審計、遠程聯網審計和信息技術審計等,為促進部門和企事業單位依法經營、規范管理、完善內控、防范風險、加強廉政建設等發揮了積極作用。
(新華網 張曉松 2009-2-26 )
這是記者在26日召開的新中國內部審計制度實施25周年研討會上了解到的。
內部審計是指國家機關、企事業單位等獨立監督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務收支、經濟活動是否真實、合法和有效益的行為。
據中國內部審計協會會長王道成介紹,25年來,內部審計機構和審計隊伍不斷壯大。目前,已有8.6萬多個獨立的內部審計機構,22.8萬多名內部審計人員,取得國際注冊內部審計師資格的人員已達1.7萬多人。
25年來,內部審計機構和人員普遍深入開展了財務收支審計,普遍擴大了經濟責任審計覆蓋面和工作力度,普遍開展了經濟效益審計,上市公司和部分大中型企業探索開展了內部控制審計,一些單位還開展了計算機輔助審計、遠程聯網審計和信息技術審計等,為促進部門和企事業單位依法經營、規范管理、完善內控、防范風險、加強廉政建設等發揮了積極作用。
(新華網 張曉松 2009-2-26 )
(ck)
時間:2009-03-27 責任編輯:huayaming
課程推薦
- 注冊會計師普通班
- 注冊會計師特色班
- 注冊會計師精品班
- 注冊會計師實驗班
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一門 |
購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
特色班![]() |
班次特色 |
350元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一門 | 購買![]() |
課程班次 | 課程介紹 | 價格 | 購買 |
---|---|---|---|
實驗班 |
班次特色 |
900元/一門 | 購買![]() |
- 注冊會計師機考模擬系統綜合版
相關文章
無相關信息