亞洲內部審計大會在京召開
審計署審計長李金華表示,內部審計應該獨立于國家審計和社會審計,國家審計與內部審計是合作關系和業務上的指導關系,國家審計署不會干涉內部審計工作的開展。中國的內部審計行業具有非常大的發展空間,僅僅政府部門、國有大中型企業開展內部審計還不夠,外資企業、私營企業也需要開展內部審計工作。同時,李審計長建議,內部審計工作應該以“管理、效益”為定位,從僅僅關注傳統的財務、經濟效益領域向內部控制、風險管理領域發展。
據悉,中國內部審計工作從1983年開始。據不完全統計,目前中國已擁有內部審計機構5.7萬多個,內部審計從業人員20多萬人,遍及政府部門、國有大中型企業和金融機構以及民營企業,為部門、企業減少損失浪費、增加效益千億元以上。
在會前召開的ACIIA代表大會上,中國代表陳華先生被選舉為亞洲內部審計協會聯合會副主席。
據悉,國際內部審計師協會(IIA)成立于1941年,是由國家分會、各國的一般分會、審計俱樂部和個人會員組成的國際性內部審計職業團體。中國內部審計協會(CIIA)在1987年加入國際內部審計師協會,成為其國家分會。亞洲內部審計協會聯合會(ACIIA)成立于2001年,是國際內部審計師協會(IIA)的地區性組織,由亞洲各國家和地區的內部審計協會組成,現有11個成員協會。中國內部審計協會是亞洲內部審計協會聯合會創始成員之一,一直積極參與亞洲內部審計協會聯合會各項活動并發揮重要作用。亞洲內部審計協會聯合會每年召開一次亞洲內部審計大會,由各成員協會輪流承辦。馬來西亞、菲律賓、日本和韓國等國家和地區成功地承辦了2002年至2006年的大會。2007年大會由中國承辦,大會旨在推動內部審計職業發展、探索內部審計新途徑、加強內部審計國際交流與協作。
與會人員一致認為,內部審計日益受到重視,正在成為一個重要的世界性課題,同時,公司治理、風險管理、內部控制領域仍然是內部審計面臨的挑戰。
(中國網 黃歡 2007-9-20)
據悉,中國內部審計工作從1983年開始。據不完全統計,目前中國已擁有內部審計機構5.7萬多個,內部審計從業人員20多萬人,遍及政府部門、國有大中型企業和金融機構以及民營企業,為部門、企業減少損失浪費、增加效益千億元以上。
在會前召開的ACIIA代表大會上,中國代表陳華先生被選舉為亞洲內部審計協會聯合會副主席。
據悉,國際內部審計師協會(IIA)成立于1941年,是由國家分會、各國的一般分會、審計俱樂部和個人會員組成的國際性內部審計職業團體。中國內部審計協會(CIIA)在1987年加入國際內部審計師協會,成為其國家分會。亞洲內部審計協會聯合會(ACIIA)成立于2001年,是國際內部審計師協會(IIA)的地區性組織,由亞洲各國家和地區的內部審計協會組成,現有11個成員協會。中國內部審計協會是亞洲內部審計協會聯合會創始成員之一,一直積極參與亞洲內部審計協會聯合會各項活動并發揮重要作用。亞洲內部審計協會聯合會每年召開一次亞洲內部審計大會,由各成員協會輪流承辦。馬來西亞、菲律賓、日本和韓國等國家和地區成功地承辦了2002年至2006年的大會。2007年大會由中國承辦,大會旨在推動內部審計職業發展、探索內部審計新途徑、加強內部審計國際交流與協作。
與會人員一致認為,內部審計日益受到重視,正在成為一個重要的世界性課題,同時,公司治理、風險管理、內部控制領域仍然是內部審計面臨的挑戰。
(中國網 黃歡 2007-9-20)
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時間:2009-03-27 責任編輯:huayaming
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